為夯實(shí)內(nèi)部審計基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,集團(tuán)公司于近日修訂出臺了《紹興柯橋水務(wù)集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計制度》。
《制度》規(guī)定,集團(tuán)公司財務(wù)資產(chǎn)審計部為內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),配備專職審計人員,在董事長直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán),對集團(tuán)發(fā)展并報告工作。同時,接受上級審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督?!吨贫取愤€對內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的職能、職責(zé)以及權(quán)限逐一進(jìn)行了明確。此外,《制度》詳細(xì)規(guī)定了內(nèi)部審計工作的程序。